欢迎访问黄冈史志网!
您当前的位置:首页 > 史志动态 > 通知公告

黄冈市史志研究中心2021-2023年支出规划和2021年部门预算

信息来源: 发布时间:2021-02-07 00:00:00浏览量: 【字体:


黄冈市史志研究中心

2021-2023年支出规划和2021年部门预算

 

    

第一部分  黄冈市史志研究中心概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关党史和地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,拟定全市党史和地方志事业工作规划和编纂方案并组织实施。

2、组织编纂出版《中共黄冈历史》《中共黄冈市组织史资料》《黄冈大事》和《黄冈市志》《黄冈年鉴》,领导、协调、督促各承编单位的编纂工作。

3、开发利用地方史志资源,开展市情研究,为领导决策和地方经济社会发展提供咨询服务。

4、宣传党的光辉历史和优良传统,运用党史地情资料和研究成果对党员、干部、群众和青少年进行教育。

5、指导、协调、督促、审读县(市、区)党史、组织史和全市各类专业志、县(市、区)志及县(市、区)综合年鉴,并做好备案管理,开展党史、地方志工作业务培训。

6、挖掘传统文化,收集、整理、保存地方史志文献和市情资料;组织整理旧志,编纂出版各类市情资料书籍。

7、宣传上级有关党史和地方志工作的方针、政策及有关法律法规;指导黄冈市新四军研究会(红色文化研究会)、延安精神研究会的工作,组织开展党史和方志学科研究、学术研讨、经验交流,加强史志对外交流活动。

8、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市史志研究中心为市委直属正县级事业单位,内设综合科、党史科、组织史科、方志科、宣传教育科五个科室,共有事业编制15名。设主任1名,副主任2名;正科级领导职数 5名,副科级领导职数3名,目前有在职干部职工11名。

 

 

第二部分  黄冈市史志研究中心工作重点

 

2021年,黄冈市史志研究中心将进一步深化巡察整改效果,补短板强弱项,做强史志编研工作,创新史志宣传教育,提升史志工作水平,服务中心大局,进一步凸显史志作为,展现史志形象。

(一)做好庆祝建党一百年各项工作。1.完成建党一百周年献礼作品《中共黄冈历史简明读本》和《中共黄冈历史百年大事记》的编写出版工作;2.协助市博物馆开辟1000平米左右的黄冈红色历史宣传专区并完成布展工作。

(二)做好中央党史和文献研究院引导资金项目工作。高质量完成中央课题《刘邓大军在鄂东》和《黄冈战“疫”》的结项工作。  

(三)做好史志宣传教育工作。1.做好《黄冈大事》《资政参阅》的编写工作;2.进一步加强黄冈史志网网站建设;3.讲好黄冈党史故事,做好史志宣教工作。

(四)做好党的基本著作的编写出版工作。完成《中共黄冈历史》(第三卷)的修改终审工作,为出版做好准备。

(五)做好地方志各项工作。继续做好市县两级综合年鉴的编纂出版工作,抓好重点乡镇(村)志的业务指导,力争乡镇(村)志编修有新进度。

(六)进一步做好服务中心各项工作。积极参与乡村振兴、招商引资和服务企业等工作,认真抓好市校合作、文明创建等工作。

(七)进一步加强自身建设。积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、中央省市委相关会议精神的学习活动,切实加强领导班子和干部队伍建设,努力打造出一支政治过硬、业务精通、作风优良的史志工作队伍。


 

第三部分

黄冈市史志研究中心

2021-2023年支出规划和2021年部门预算编报说明

 

根据黄冈市财政局《2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编报说明》(黄财预[2017]10号)要求,按照2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编制工作指导思想、编制原则、工作重点和要求,结合近年本级财政拨款、中心财务收支情况2021承担工作任务实际所需经费保障情况,我们编制了《黄冈市史志研究中心2021-2023年支出规划和2021年部门预算》。现将预算编制情况说明如下:

一、收支预算总体情况

2021年预算,中心总收入3,298,047元,其中: 当年基本支出拨款2,658,155项目经费拨款220,000元上年结转419,892元。

2021年预算,中心总支出3,298,047元,其中: 当年基本支出2,658,155元、项目支出220,000元上年结转419,892元。

二、收入预算编报说明

2021年,中心收入预算由上年结转资金、财政拨款收入等组成。“上年结转资金”,是按财政局预算科审核确认需继续结转使用数编报。“财政拨款收入”,我们根据实行比较规范部门预算管理单位的预算定额标准和口径。同时,依据中心人员结构情况和履行职能的实际需要,对本级财政预算经费进行认真核算,并把本级财政拨款预算经费分三个部分,即由人员经费、日常公用经费、项目经费组成。

㈠ 政拨款收入

2021年,中心财政拨款收入3,298,047元,其中:人员经费收入2,308,731元,日常公用经费349,424元,项目经费220,000元上年结转419,892元。

1.人员经费2,327,068上年结转18,337元

     ⑴工资和福利支出1,704,567 上年结转18,337元

职人员基本工资517,908

   43159×12=517908

②在职人员津贴补贴368,666

30722.16×12=368666

③公务员年终考核一次性奖金43,159

④在职奖励性工资补助405,525

10000×11+73881.18×4=405525

住房公积金111,568

(73881.18×12+43159)×12%=111568

⑥基本养老保险158,518

73881.18×12+43159×16%+(40482.55×12+22568)    12%×16%=158518

基本医疗保险费74,379

 (73881.18×12+43159)×8%=74379

生育保险基金6,508

(73881.18×12+43159)×0.7%=6508

上年结转18,337元

⑵对个人和家庭的补助622501

基本离休费43,911元

休费奖励性工资补助65,598

③退休费公用经费和特需经费2,000元

④退休费公用经费和特需经费7,800元

县级10×700=7000元

科级2×400=800元

退休费奖励性工资补助243,012

81004×3=243012

独生子女费180

60×3=180

其他260,000元

2.日常公用经费349,424

⑴一般公务费132,000元

12000×11=132000元

⑵小车费30,000元

1×30000=30000元

 “三费”55,784

职工福利费(73881.18×12+43159)×2.5%=23243

工会经费(73881.18×12+43159)×2%=18595

职工教育经费(73881.18×12+43159)×1.5%=13946

公务交通补贴101,880

1040×2+940×5+650×2+550×1+450×2×12=101880

⑸保留性交通补贴29,040

220×12×11=29040

⑹女同志卫生费720

20×12×3=720

3.项目经费621,555上年结转401,555元

⑴党史资政育人业务费160,000元

⑵地方志网及地方志信息化建设经费60,000元

上年结转401,555元

三、支出预算编报说明

(一)基本支出预算编报说明

2021,根据预算定额标准和口径,结合中心人员情况、应急用车定编和实有情况,按定员定额逐项测算基本支出共计2,658,155元。上年结转419,892元。

1.人员经费2,327,068上年结转18,337元

     ⑴工资和福利支出1,704,567 上年结转18,337元

职人员基本工资517,908

   43159×12=517908

②在职人员津贴补贴368,666

30722.16×12=368666

③公务员年终考核一次性奖金43,159

④在职奖励性工资补助405,525

10000×11+73881.18×4=405525

住房公积金111,568

(73881.18×12+43159)×12%=111568

⑥基本养老保险158,518

73881.18×12+43159×16%+(40482.55×12+22568)    12%×16%=158518

基本医疗保险费74,379

 (73881.18×12+43159)×8%=74379

生育保险基金6,508

(73881.18×12+43159)×0.7%=6508

上年结转18,337元

⑵对个人和家庭的补助622501

基本离休费43,911元

休费奖励性工资补助65,598

③退休费公用经费和特需经费2,000元

④退休费公用经费和特需经费7,800元

县级10×700=7000元

科级2×400=800元

退休费奖励性工资补助243,012

81004×3=243012

独生子女费180

60×3=180

其他260,000元

2.日常公用经费349,424

⑴一般公务费132,000元

12000×11=132000元

⑵小车费30,000元

1×30000=30000元

 “三费”55,784

职工福利费(73881.18×12+43159)×2.5%=23243

工会经费(73881.18×12+43159)×2%=18595

职工教育经费(73881.18×12+43159)×1.5%=13946

公务交通补贴101,880

1040×2+940×5+650×2+550×1+450×2×12=101880

⑸保留性交通补贴29,040

220×12×11=29040

⑹女同志卫生费720

20×12×3=720

 (二)项目支出预算编报说明

2021年,中心按照《黄冈市市级项目支出预算管理暂行办法》的规定和要求,结合自身工作性质、任务和目标,建立部门项目数据库,项目总支出621,555上年结转401,555元)。

⑴党史资政育人业务费160,000元

⑵地方志网及地方志信息化建设经费60,000元

上年结转401,555元

四、“三公”经费和会议费支出预算情况

2021年,按照“只减不增”的预算原则,中心“三公”经费和会议费预算数维持上年预算支出水平。“三公”经费58,000元,其中:公务用车运行费30,000元,公务接待费28,000元。会议费16,000元。

五、政府采购支出预算情况

2021年,根据市人民政府办公室印发的《黄冈市政府采购目录及标准》,结合单位工作需要,编制了《2021年政府采购预算表》,中心政府采购支出预算数与上年相同,预算数276,000元,其中:货物类70,000元,服务类206,000元。

六、2021-2023年支出规划

为拓展预算年度,推进中期规划管理。根据中央、省、市统一部署要求,从2016年开始,我市部门预算实行了三年中期财政规划管理。中心2021-2023年基本支出规划和项目支出规划年度规模与2021年支出规划保持一致,因政策变动因素而需调整支出规划的,通过逐年更新滚动调整。

㈠ 2021年支出规划

2021年年度预算总额3,298,047元,其中:基本支出2,658,155元,项目支出220,000元上年结转419,892元。

㈡ 2022年支出规划

2022年支出规划年度规模与2021年保持一致,其年度预算总额2,878,156元,其中:基本支出2,658,155元,项目支出220,000元。如有政策变动因素而需调整支出规划的,在2021年的基础上再作调整。

㈢ 2023年支出规划

2023年支出规划年度规模与2022年保持一致, 其年度预算总额2,878,156元,其中:基本支出2,658,155元,项目支出220,000元。如有政策变动因素而需调整支出规划的,在2022年的基础上再作调整。

七、其他需要说明的事项

1其他情况说明

 2021年,中心暂无房屋建筑物购置、购建及大型修缮重大事项和车辆购置计划。中心无政府性基金和国有资本经营预算拨款收入及支出。

2专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

第四部分

黄冈市史志研究中心

2021-2023年支出规划和2021年部门预算表

  

    部门预算基础表及相关附件

    黄冈市史志研究中心2021预算公开基础表及相关附件.xls





 


作者:
Copyright © 2019 黄冈市史志研究中心
主办:黄冈市史志研究中心 地址:黄冈市黄州区七一路10号
ICP备案号:鄂ICP备19017095号-1